
老師,我們是才成立的裝飾公司,主要是做裝飾服務,我們購買的材料成本票,直接做的,借主營業務成本,貸:銀行存款,裝飾服務收入,借銀行存款,貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅,請問一下這樣分錄做的對嗎?
答: 你好! 對的。
1.裝飾公司買材料,借:原材料 貸:銀行存款 做工程,借:工程施工—合同成本—材料 貸:原材料 2.收工程款,借銀行存款 貸:應收賬款 3.確認收入,借應收賬款 貸:主營業務收入結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工—合同成本—材料 裝飾工程的大體分錄是這樣的吧?
答: 可以這樣做,可以這樣做,公司規模不大可以這樣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們是一家廣告裝飾公司,接到一筆業務后,設計讓別的公司幫我們做的。我們支付對方設計費。分錄:借:主營業務成本,貸:應付賬款。支付的時候,借:應付賬款 貸銀行存款。這樣可以嗎?或者,直接借:主營業務成本,貸,銀行存款
答: 你好 你們是先發生后支付的話 需要走應付賬款里面去過渡下 如果是直接付款 你就做借 主營業務成本,貸,銀行存款


sennuo 追問
2018-10-23 18:44
蔣飛老師 解答
2018-10-23 18:59