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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-04 13:05

你好   你們是先發生后支付的話  需要走應付賬款里面去過渡下 如果是直接付款 你就做借 主營業務成本,貸,銀行存款

大大耳 追問

2019-11-04 13:07

如果過渡下,怎么做?借主營業務成本和貸應付賬款  這樣做是不對的噠,又該怎么做呢

meizi老師 解答

2019-11-04 13:09

你好   借:主營業務成本,貸:應付賬款。支付的時候,借:應付賬款 貸銀行存款   主要是看你自己是否有付款沒有  沒有付款就掛應付賬款

大大耳 追問

2019-11-04 13:11

借:主營業務成本 貸應付賬款,這兩個不是不能一起做一筆分錄嗎?主營業務成本是要結轉的噠

meizi老師 解答

2019-11-04 13:20

你好 你有收入了就結轉到主營業務成本里面    你現在是到底付款給對方設計公司了嗎

大大耳 追問

2019-11-04 13:21

付了,對方開票就付款了

大大耳 追問

2019-11-04 13:23

老師,我現在迷惑的是:如果對方開票給我們了,但我們這個月暫時沒有錢支付給他,我要怎么做分錄

meizi老師 解答

2019-11-04 13:25

你好  開票了  你就做成本  你上面有說付款了 但是你暫時又沒錢付款 ;那就是掛應付賬款了

大大耳 追問

2019-11-04 13:27

但是主營業務成本和應付賬款不能在一筆分錄里的嘛,主要是設計費又不像材料費可以作為庫存商品,然后結轉。發生設計費時,我就不曉得該怎么做這筆分錄來

meizi老師 解答

2019-11-04 13:31

你好   你直接做借 主營業務成本 貸應付賬款 為什么不可以在一個分錄里面 ?

大大耳 追問

2019-11-04 13:34

老師如果是工業企業,這筆分錄就不對,我們公司屬于其他服務業就可以對嗎?

meizi老師 解答

2019-11-04 13:36

你好 是的    因為一般的企業會涉及成本沒付款 就直接掛應付賬款的

大大耳 追問

2019-11-04 13:36

好的,謝謝老師的耐心

meizi老師 解答

2019-11-04 13:37

不客氣 幫到你就好  滿意請給予評價

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你好,這個具體的是什么業務的?
2021-08-18 12:48:46
借 主營業務成本 貸 銀行存款 小規模不可以抵扣進項稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好,這個就是你發生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
可以的
2017-08-15 09:52:11
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