
老師,6月份稅局要求“轉出進項稅額944.44元”,并在6月申報增值稅的時候,申報表中的“進項稅額表”里直接顯示轉出944.44元,分錄怎么寫?
答: 你好,這個借管理費用或原材料等 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
6月把購買稅控盤專票200對應的稅款23.01認證了,現在顯示在進項稅額里,現在報6月份稅,這部分顯示在進項稅里,是不是需要轉出這部分,轉出的話,在增值稅申報表里如何顯示
答: 附表二,進項轉出其他里面
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!銷售方開具一張肥料專票于2019年6月25日已經作廢,進項稅額A元,購貨方在2019年6月29日認證,購貨方7月份申報6月份的申報表時,進項稅額A元填寫在申報表上那一行,進項稅額轉出的會計分錄怎樣做?
答: 借:原材料 負數金額 應交稅費~進,負數金額 貸:應付賬款,負數金額


妮妮 追問
2018-10-22 22:16
妮妮 追問
2018-10-22 22:18
徐阿富老師 解答
2018-10-22 22:27