
老師,你好。這是我們中期建賬的。圖片這是10年前支付的費用和固定資產。請問現在要怎么做?
答: 具體的想咨詢什么問題,有沒有發票?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,請問我是中途接手的酒店公司,建賬的固定資產卡片要怎么填寫呢,入賬日期填現在建賬日期還是原來購買的日期
答: 你好,建賬的固定資產卡片入賬日期是原來購買的日期


圓夢 追問
2018-10-20 10:57
圓夢 追問
2018-10-20 10:57
江老師 解答
2018-10-20 11:13
圓夢 追問
2018-10-20 11:15
江老師 解答
2018-10-20 11:16