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彩色的石頭
于2020-04-22 11:40 發布 ??1343次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-22 11:42
這個做借固定資產,貸其他應付款,這個評估費做管理費用 貸銀行,這個匯算清繳折舊費用納稅調增,評估稅局不認可,沒有發票話,折舊費用
彩色的石頭 追問
2020-04-22 11:55
其他應付款可以轉為實收資本嗎?
maize老師 解答
2020-04-22 12:04
別的股東同意話,這個可以,
2020-04-22 13:01
我們是一個獨資的
2020-04-22 13:04
可以寫一個協議,這個貼后面這個
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公司之前沒有固定資產的發票和單據入賬,前期建設是支付的費用都是老板私人支付的,現在請評估公司評估了固定資產價值300萬,應該怎么做分錄?評估費怎么入賬?
答: 這個做借固定資產,貸其他應付款,這個評估費做管理費用 貸銀行,這個匯算清繳折舊費用納稅調增,評估稅局不認可,沒有發票話,折舊費用
評估后的固定資產價值低于原值的會計分錄
答: 你好 借;資產減值損失 貸;固定資產減值準備
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
答: 你好!借:資產減值損失 -固定資產減值準備 貸:固定資產減值準備
如果股東投入固定資產 固定資產的價值怎么評估
討論
固定資產評估參與合資項目,這時固定資產的評估值是否以。應該是含稅價
固定資產盤盈 如何做分錄? 是一套房產 評估價值后值一千多萬
商鋪按評估報告的評估值入固定資產。分錄要怎樣做呢?
固定資產評估入賬分錄怎么做?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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彩色的石頭 追問
2020-04-22 11:55
maize老師 解答
2020-04-22 12:04
彩色的石頭 追問
2020-04-22 13:01
maize老師 解答
2020-04-22 13:04