
建筑服務這個月繳納了增值稅,附加稅申報時候是不是把之前異地預繳的附加稅填在附加稅申報表中“本期已繳稅額”里面?
答: 異地預繳的稅款,可以填寫在“本期已繳稅額”
本期申報增值稅應納稅額為2,異地已預繳1,本期實繳為1,在申報附加稅時應該按2申報對嗎??異地已繳納的附加稅填在“本期已繳稅金”對嗎??謝謝
答: 您好,在申報附加稅時應該按2申報,對的。異地已繳納的附加稅填在“本期已繳稅金”,對的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好。我是建筑企業,一般納稅人。上月在異地預繳了增值稅和附加稅。本月納稅申報時,在稅務平臺分次預繳里面填列了預繳增值稅稅額(可以遞減),請問老師,之前異地繳納的附加稅部分,是不是就不能遞減了,賬務處理時也就直接借:營業稅金及附加 貸 應交稅費 另,已經在異地預繳的水利基金 企業申報是就可以直接0申報了吧。
答: 同學你好 對的 但是賬務處理是 借:稅金及附加?

