
,老師,公司的庫存現金不足了,以前從公司公帳轉了錢給股東的,一直掛著其他應收款-股東。這次我現金不足,可以做一筆分錄:借:庫存現金 貸:其他應收款-股東 這樣子做嗎。如果這樣做憑證應該粘貼什么附件
答: 可以這樣做,你得需要開收據
押金抵用房租剛好沒有差額,怎么做憑證?我登記借為管理費用,貸為其他應收款,結果賬是不平的,請問怎么做呢?前期押金做的是借為其他應收款,貸為庫存現金
答: 你好怎么不平具體哪不平
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到多付的材料退款時,怎么做會計分錄???借:庫存現金 貸:其他應收款
答: 您好,我們付款時是 其他應收款這個科目的話,就是這個分錄,分錄寫好后,這個供應商的往來余額為0

