
收到多付的材料退款時,怎么做會計分錄???借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款
答: 您好,我們付款時是 其他應收款這個科目的話,就是這個分錄,分錄寫好后,這個供應商的往來余額為0
6月2日,出納預支員工500元差旅費,6月8日,員工回來報銷實際差旅費300元,并交還200元。6月2日的分錄:借:其他應收款 500 貸:庫存現(xiàn)金 500,6月8日的分錄為:借:差旅費 300 貸:其他應收款300 借:庫存現(xiàn)金 200 貸:其他應收款200.以上會計分錄正確嗎?
答: 你好!是的,你的理解很對
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們是服務性行業(yè),庫存現(xiàn)金其中一部分分給了我2萬,用于員工報銷,但月底每次都要盤點現(xiàn)金,挺麻煩的,所以有什么辦法,做其他應收款的話,單子較多,怕漏掉,有什么辦法嗎?謝謝!
答: 你好;? ? 你是股東還是什么; 正常分配的話; 是股東會涉及分紅的;? 你們這個要看你 是什么理由的;? 好掛賬的??


優(yōu)雅的柚子 追問
2024-07-22 21:22
廖君老師 解答
2024-07-22 21:29