請(qǐng)問一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請(qǐng)問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師,發(fā)票開錯(cuò)了,庫(kù)存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫(kù)存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問
那個(gè)不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個(gè)按工時(shí)來計(jì)入就可以了。 答

去年有1萬元稅金,今年國(guó)稅查帳不能抵扣怎么做帳呢
答: 你好!需要最進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
去年有稅金,今年查帳不能抵扣怎么做帳呢
答: 你好,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補(bǔ)交上一年度的增值稅該如何入帳 我公司最近在國(guó)稅查帳時(shí),查到一筆不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,稅款1356元,補(bǔ)交后該如何入帳
答: 嚴(yán)格來說應(yīng)該補(bǔ)記以前年度帳務(wù)處理 分錄: 借:預(yù)收帳款 6776 984.55 貸: 以前年度損益調(diào)整(或直接記入未分配利潤(rùn)) 6776 貸: 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 984.55 成本 借:以前年度損益調(diào)整(或直接記入未分配利潤(rùn)) 6098 貸: 存貨(具體自己看) 6098(1 0.17) 應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 6098*0.17 交稅 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅984.55 貸:銀行存款 984.55

