
老師,抵減稅款稅控設備的480. 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)(金蝶軟件默認要選擇到三級明細 ) 貸:管理費用 后,需不需要做多一個結轉分錄?應交稅費-未交增值稅和應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)之間怎么沖減?
答: 你系統里面有沒有應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,如果沒有,你實際繳納稅款的時候,可以吧應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)這個科目抵減應交稅費-未交增值稅
稅控設備技術維護費支付時:借:管理費用,貸:銀行存款。抵減應納稅額:借:應交稅費~應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用。是否還需要做如下結轉分錄?借:應交稅費~未交增值稅,貸:應交稅費~應交增值稅(減免稅款)。最后一個分錄是否要做,或是否正確?
答: 您好 做第一個的兩筆分錄就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模4月份要報稅,扣稅款,買的稅控盤480可以抵稅是不是應該先借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款480貸:庫存現金480,抵稅的時候借應交稅費-未交增值稅480貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款480直接沖減要交的增值稅可以嗎
答: 購買的時候借管理費用貸現金 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數


Bling. 追問
2018-10-18 11:25
辜老師 解答
2018-10-18 11:27
Bling. 追問
2018-10-18 11:29
辜老師 解答
2018-10-18 11:31