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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-10-17 09:48

如果認證的話,就是需要確認應交稅費--應交增值稅(進項稅額)科目。

Amy 追問

2018-10-17 09:52

之前已經(jīng)認證完畢,也已經(jīng)抵扣了,上次留底的還有余額,本次開票進行抵扣的分錄具體怎么做

張艷老師 解答

2018-10-17 09:55

您取得專票還是做正常的確認進項稅額的分錄就可以了。
例如
借:庫存商品  應交稅費--應交增值稅(進項稅額)  貸:銀行存款

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如果認證的話,就是需要確認應交稅費--應交增值稅(進項稅額)科目。
2018-10-17 09:48:42
增值稅完整分錄,你參考一下 1.購進時, 借:庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 2.銷售時, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3.認證發(fā)票, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 4.期末結轉, 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5.繳納增值稅,轉出未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣,若在貸方,轉到未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 6.繳納: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-17 10:05:45
你之前結轉后是借未交增值稅,你這期把你的增值稅轉出來,應該是貸應交增值稅,這兩個自動就一借一貸抵了。
2020-11-06 11:01:52
你不需要轉出來。應交稅費-應交增值稅-未交增值稅本來在月底就需要將進項和銷項轉入這個科目,這個科目如果借方余額,就表示有留底。到下個月你又同樣將將進項和銷項轉入這個科目就可以啦,轉入后直接看未交增值稅這個科目的余額就可以啦
2020-11-06 11:05:56
你這個做借轉出未交增值稅,貸進項稅額就可以 ,留底稅額掛轉出未交增值稅借方
2020-08-31 15:47:35
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