
?老師,我們公司3月份的成本和費用有幾張專票,但是我們之前的留底抵扣還有錢,想把那些留底的抵扣完了再去勾選3月份費進項,那我做賬時該怎樣寫分錄呢?
答: 您好,您可以進入到借,管理費用,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司一般納稅人,之前有留底,稅務局發現我們有失控發票,讓我們做轉出,我想請教您,之前的留底和我本月的進項票可以抵扣轉出那部分嗎?
答: 你好,如果稅局沒有特別強調的,可以抵的
老師,問下:之前我們公司去稅務局3月份代開過專票,5月份才作廢,然后后來做了稅額留抵,抵了70多,還有200多可以抵扣,那么抵了的這70我分錄要怎么做呢
我們10份收到了很多進項票。但是9月份還有些留底已夠十月的抵扣了。十月份取得的進項票可以等到11月份認證嗎?那10月份取得的這些票要做賬嗎?要怎么寫分錄?
我們單位上月有留底的進項稅本月又取得進項稅局不想讓我們留抵本月的開票銷項可以覆蓋掉之前留抵的稅額想問下本月的進項不抵扣的話,還需要勾選操作嗎

