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招財貓
于2018-10-16 11:58 發布 ??1381次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-10-16 11:59
你好!你是認證了這個月沒有抵扣完,留著以后用是嗎?
招財貓 追問
是的
宋生老師 解答
2018-10-16 14:16
您好!這個在申報表上面有就可以了,不用做單獨的分錄
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
本月有待抵扣進項稅額?本月底該怎么處理?
答: 你好!你是認證了這個月沒有抵扣完,留著以后用是嗎?
老師你好,請問待抵扣進項稅額,到月底用不完,怎么處理?
答: 如果待抵扣進項稅額到月底用不完,可以將多余的部分轉入下一期的進項稅額中,或者將其轉入即征即退稅額中。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上年待認證進項稅額在本月認證抵扣賬務處理怎么記呢
答: 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額。
年底待認證抵扣進項稅額怎么處理
討論
本月抵扣了留底的進項稅 怎么做賬務處理呢?
老師好!作為長期待攤費用的進項發票進項稅額怎么處理?需要分次抵扣嗎?我習慣將當月所有進項稅放進待認證進項稅額里面,月底抵扣多少轉出多少
本月銷項稅額14413.68元,進項稅額12074.36,應交稅費2339.32元,但留底有1057.78元本月抵扣,本月認證抵扣1416元中的1281.54元,剩余134.46待以后抵。這樣的話本月的應交稅費已經被抵扣完了,本月不用交稅,但我要怎么做這個賬務處理流程呢?求助各位。
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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招財貓 追問
2018-10-16 11:59
宋生老師 解答
2018-10-16 14:16