
有別人給提供的專業(yè)技術(shù)服務(wù),對外進(jìn)行付款,但是提供方無法提供發(fā)票。這個賬應(yīng)該怎么做?做借:應(yīng)付賬款-接收技術(shù)服務(wù)款,貸:銀行存款。行么?
答: 您編制的分錄正確。祝您工作愉快!
1、收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用/技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 2、付款時:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,那攤銷分錄怎么做呢
答: 您好 收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用/技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 這筆分錄金額是發(fā)票總金額嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年8月份簽了一份購進(jìn)合同,合同款是335534,然后付了一筆預(yù)付款33000,記的是借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款 今年一月份要付尾款,但是我們購進(jìn)的這份合同里面包括硬件設(shè)施、軟件、還有技術(shù)服務(wù)費(fèi),并且這批設(shè)備是直接寄到我們銷售的對象那里,不送到我們公司,我想請問一下,賬要怎么做? 1,因?yàn)樨洸恢苯铀偷轿覀児荆呀?jīng)直接寄到我們銷售的那家公司了,還需要填制入庫出庫單么? 2,但是我們銷往的公司又是不開票的,貨也直接發(fā)過去了,這要怎么辦?還需要做借原材料,貸應(yīng)收賬款?(設(shè)備做原材料,那軟件和
答: 如圖

