
這個月暫估了一批貨物,做的的借:庫存,貸:應付-暫估,這個暫估后還要做一筆暫估出庫嗎
答: 你好,如果有銷售就需要做出庫結轉成本處理的
老師,我們是批發零售的小規模,上個月我做了一次暫估庫存商品的分錄,借:庫存商品(暫估) 貸:應付賬款(暫估),這個月我收到了購進貨物的發票,我是不是可以做負數分錄把這筆暫估的沖掉,摘要里怎么寫,
答: 摘要就寫紅沖X月XX號暫估憑證即可
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前做了一筆暫估 借庫存商品貸應付賬款-暫估并按暫估結轉了成本,這個月發票到了,怎么沖之前的暫估和結轉的成本。
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
這個月暫估了入庫,然后做暫估出庫,最后還結轉了成本,如果到下個月,暫估的進項回來了,需要沖銷暫估入庫,沖銷暫估出庫,再沖銷結轉成本嗎
暫估是。借,庫存商品—暫估入庫 貸應付賬款。然后拿到發票后沖暫估是怎么做呢???借庫存商品,貸庫存商品—暫估???還是借庫存商品-暫估(負數紅字)貸庫存商品 借方??
上月暫估入庫,借原材料 貸應付賬款-暫估入庫,這個月沖這個暫估入庫,分錄是怎樣的,借 應付賬款-暫估入庫 正數 借 原材料 負數 這么做可以嗎?
老師,做了兩筆暫估分錄,借:庫存商品 待:應付賬款-暫估 結轉 借:主營業務成本 貸:庫存商品(暫估),這個暫估結轉庫存商品到主營業務成本的分錄,也要紅沖嗎


沫 追問
2018-10-12 12:16
鄒老師 解答
2018-10-12 12:53
沫 追問
2018-10-12 13:13
鄒老師 解答
2018-10-12 13:15