
老師工資的分錄可以這樣做嗎計提借:管理費用~工資(工資+社保個人的) 管理費用~社保(公司的)貸:應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~社保發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬~工資貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(個人) 銀行存款繳納社保借:應(yīng)付職工薪酬~社保(個人) 應(yīng)付職工薪酬~社保(公司)貸:銀行存款
答: 你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
計提社保借:管理費用-社保2000(公司繳納)借:其他應(yīng)付款-社保699.3(個人交納)貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資699.3交納社保借應(yīng)付職工薪酬 -工資699.3借應(yīng)付職工薪酬-社保2000貸銀行存款 2699.3計提工資:借管理費用-社保 699.3 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 699.3發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資699.3貸其他應(yīng)付款-社保老師,我計提社保和員工工資扣除社保的分錄這樣寫可以嗎
答: 您好!可以的。分錄沒問題。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應(yīng)該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500


貝兒 追問
2018-10-12 10:46
徐阿富老師 解答
2018-10-12 10:49