請問一下微信平臺的服務(wù)費(fèi)和微信平臺的認(rèn)證費(fèi)計 問
您好,計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅中這個-480體現(xiàn)在這對嗎?這個是購買稅控盤和維護(hù)費(fèi)的
答: 如果當(dāng)月沒有任何稅費(fèi)要交,這樣體現(xiàn)沒有問題。
請問購買稅控盤和維護(hù)費(fèi)的會計分錄這樣做對嗎?借:管理費(fèi)用 480 貸:庫存現(xiàn)金 480借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 480 貸:管理費(fèi)用 480
答: 你好,是小規(guī)模還是一般納稅人購入?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,購買金稅盤和維護(hù)費(fèi)合計480,以前的會計做的成了借應(yīng)交增稅 未交增值稅。這樣子對嗎?現(xiàn)在未交增值稅一直掛著這個480的借方余額,要怎么做分錄調(diào)整?
答: 你好 不對的 需要走 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用?-200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用????280 貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費(fèi)用???-280

