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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-10-09 16:41

你好!是的。如果沒有到一年,就看這個年度,比如本年9月的企業,就是9-12月

追問

2018-10-09 16:47

我的意思是 如果是一月開張了,剛到3月一個季度到了,我要預繳企業所得稅了,然后要按照年度營業收入 發生額的60%,不超過營業收入5%o ,  這是新企業剛開始,那怎么算?

宋生老師 解答

2018-10-09 16:48

你好!不用。這個是到第二年匯算清繳的時候再做的。平時不用管。

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相關問題討論
業務招待費可以稅前扣除 6000 納稅調增24000
2016-01-08 10:18:05
你好!是的。如果沒有到一年,就看這個年度,比如本年9月的企業,就是9-12月
2018-10-09 16:41:22
你好 比如你招待費抵扣:80萬*60% 與1000萬*千分之五 分別將計算出兩者那個更小 就取小值做抵扣 多余的招待費調增交企業所得稅 自己計算下
2019-02-21 10:57:06
你好,如果是因為業務招待發生的餐費,那餐費是可以計入業務招待費核算的
2020-04-14 22:23:58
如果客戶的住宿費 車費 是屬于業務招待費的 如果自己單位員工的 可以計入管理費用——差旅費
2018-11-20 11:19:53
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