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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-09-30 21:29

目前沒(méi)出相應(yīng)的規(guī)定,老師個(gè)人的理解,僅供參考。
退稅審批后,借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
收到退稅款時(shí) 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-09-30 21:33

增值稅以前從來(lái)沒(méi)有退過(guò),也不知道退多少?沒(méi)法計(jì)提啊
知識(shí)稅務(wù)局來(lái)通知,說(shuō)退多少就退多少

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-09-30 21:34

增值稅以前從來(lái)沒(méi)有退過(guò),也不知道退多少?沒(méi)法計(jì)提啊
只是稅務(wù)局來(lái)通知,說(shuō)退多少就退多少

方老師 解答

2018-09-30 21:34

不知道的話就先不做其他應(yīng)收款的那條分錄。
等收到退稅款時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-09-30 21:37

應(yīng)交增值稅下面沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我要增加這個(gè)下級(jí)科目了

方老師 解答

2018-09-30 21:41

你們?nèi)绻胁荒艿挚坌枰M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅是在那里核算。
如果你們從來(lái)都不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目,直接在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 科目負(fù)數(shù)反映。
借銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)。

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增值稅留抵退稅是一種稅收優(yōu)惠政策,可以幫助企業(yè)減輕稅負(fù)。增值稅留抵退稅的賬務(wù)處理主要分為4個(gè)步驟: 1.確定是否可以享受增值稅留抵退稅的資格:確定企業(yè)是否可以享受增值稅留抵退稅的優(yōu)惠,需要滿足相關(guān)條件,例如具有正確的稅務(wù)登記,并且沒(méi)有違反稅收納稅義務(wù)等。 2.記錄增值稅留抵退稅的數(shù)據(jù):企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照增值稅法規(guī)的要求,準(zhǔn)確記錄增值稅實(shí)繳金額、增值稅留抵退稅的發(fā)生金額等信息。 3.存檔:稅務(wù)機(jī)關(guān)要求企業(yè)必須存檔,用于日后查詢和核實(shí)之用,包括增值稅留抵退稅的應(yīng)納稅額、減免的金額等記錄。 4.核實(shí):稅務(wù)機(jī)關(guān)按照要求,在增值稅留抵退稅實(shí)施期間,將對(duì)企業(yè)的記錄和具體稅收事項(xiàng)進(jìn)行定期抽查和核實(shí)。 在增值稅留抵退稅的賬務(wù)處理中,企業(yè)在準(zhǔn)備相關(guān)材料和記錄數(shù)據(jù)后,還需要及時(shí)報(bào)稅,根據(jù)相關(guān)的法規(guī)對(duì)增值稅進(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)算,并準(zhǔn)備稅務(wù)機(jī)關(guān)抽查核實(shí)的資料,以避免納稅不規(guī)范帶來(lái)的損失和額外的費(fèi)用。
2023-03-06 12:10:59
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-16 15:39:43
借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-14 17:03:58
對(duì)于退還增值稅留抵稅額的賬務(wù)處理,則是這樣的: 1.進(jìn)項(xiàng)稅 借:庫(kù)存商品- 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 2.銷項(xiàng)稅 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-08-17 11:39:57
1.首先,根據(jù)稅收相關(guān)法律,收集有關(guān)增值稅留抵稅項(xiàng)目的有關(guān)證明材料,如會(huì)計(jì)憑證、發(fā)票及有關(guān)稅收協(xié)議等。 2.依據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,根據(jù)留抵稅的期限,將增值稅留抵稅記入相應(yīng)的科目中。 3.當(dāng)留抵稅期滿后,即可申請(qǐng)退還稅款,以便退還給納稅人。 4.在處理增值稅留抵稅的賬務(wù)時(shí),審計(jì)人員應(yīng)該及時(shí)審核收入項(xiàng)目與支出項(xiàng)目是否匹配,找出差錯(cuò),促進(jìn)稅務(wù)局的正確處理稅收。
2023-02-24 19:33:38
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