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雨停江南
于2018-09-30 16:41 發(fā)布 ??1423次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-09-30 16:42
你好“待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。
雨停江南 追問
2018-09-30 16:43
老師,我不是要你幫我解釋概念
老江老師 解答
2018-09-30 16:45
認證了,沒有抵扣,可以借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
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答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
各位,進項稅額抵扣的會計分錄怎么做?求指教
答: 借;原材料等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
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答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教,機票的票面金額與支付金額不符,票面為1000元,但實際支付985元,可以進項稅額抵扣,應該怎么做會計分錄
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進項稅額抵扣加計抵扣額怎么做會計分錄?
討論
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這個進項稅額5660.38已經抵扣后的會計分錄?謝謝
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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雨停江南 追問
2018-09-30 16:43
老江老師 解答
2018-09-30 16:45