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楓
于2019-09-30 19:17 發布 ??1694次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-09-30 19:18
你好,借以前年度損益調整貸應交稅費進項稅轉出。
楓 追問
2019-09-30 19:43
計提本月增值稅時,借:應交增值稅進項稅額轉出,貸:應交稅費未交增值稅
QQ老師 解答
2019-10-01 10:19
你好!這計提分錄,你不是要轉出分錄嗎?
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月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
各位,進項稅額抵扣的會計分錄怎么做?求指教
答: 借;原材料等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,第一次做出差實名制車票進項稅額抵扣,看下面圖片如何做會計分錄,謝謝
答: 您好 請問您的票在哪里啊
進項稅額抵扣加計抵扣額怎么做會計分錄?
討論
老師好:請教貨運代理進項稅額加計抵扣10%的會計分錄怎么處理?
2016年度進項稅額已抵扣,本月需要進項轉出,如何做會計分錄
老師,請問這個月進項稅額已經夠了,多了得進項稅額本月不認證抵扣,會計分錄要怎么做,等到后期需要的時候再認證抵扣,這個快遞分錄又要怎么做?
這個進項稅額5660.38已經抵扣后的會計分錄?謝謝
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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楓 追問
2019-09-30 19:43
QQ老師 解答
2019-10-01 10:19