
7月份 銷項-進項 交稅699.5元,但是到九月份 供應商給說稅率開錯了 讓開紅字表,那樣這個月是進項稅轉這一稅額6361.92元 ,這樣稅轉出來了,那樣7月的交的稅是6361.92+699.5元?
答: 您好!是的。就是這樣的了。
進項稅不是企業付給供應商的嗎,那不是表示應交稅費的增加也就是負債的增加,不是應該在貸方嗎。應交稅費不是屬于負債類貸增借減嗎
答: 進項稅是包含在應付賬款里面的,借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應付賬款 這個應付賬款在貸方就是增加,進項稅可以抵扣銷項稅的,可以遞減需要繳納的增值稅,所以在借方,是減少
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅不是企業付給供應商的嗎,那不是表示應交稅額的增加不是應該在貸方嗎,也就是負債的增加
答: 你好 你們支付的貨款里面包含了增值稅的 比如給對方200 對方開價稅合計200,稅率13%,專票的成本就是200/1.13 借庫存商品200/1.13,進項200/1.13*13%貸銀存200


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2018-09-28 14:44
宋生老師 解答
2018-09-28 14:48
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2018-09-28 14:57
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2018-09-28 15:00