
供應商六月沒把進項開回來,這邊卻已經開了銷項,是不是六月份必須交稅了?
答: 你好,你有其他的抵扣的嗎?如果沒有的話需要交稅。
我們現在政策是全部開票,供應商和客戶,可是進項遠遠少了銷項,如何減少繳稅?。?/p>
答: 購進按規定開具進項發票抵扣,別無他法
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
比如12月份的進項供應商拖延到了1月份,但是我12月份又開了銷項,那我是不是要全額納稅,如果開了銷項2萬塊那我要納多少金額稅
答: 是的,要先交增值稅,然后下月開進來再抵扣,一般納稅人銷售貨物的稅率一般是16%,如果沒有其他進項:含稅銷售2萬元需交增值稅:20000/1.16*16%=2758.62元

