外賬賬務(wù)處理1、銷售收款時:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅2、進貨付款時:借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款老師,針對上面兩個分錄,內(nèi)帳怎么處理呀?
Ailsa
于2018-09-27 20:38 發(fā)布 ??1385次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-09-27 20:39
你好,內(nèi)賬
1、銷售收款時:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2、進貨付款時:
借:原材料
貸:銀行存款
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你好,內(nèi)賬
1、銷售收款時:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2、進貨付款時:
借:原材料
貸:銀行存款
2018-09-27 20:39:10

其實是小規(guī)模的增值稅稅金減免金額,既不是進項也不是銷項,小規(guī)模沒有進項銷項的說法
2015-10-08 09:54:06

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 6.5??貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅?1.3?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 5.2
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 5.2?貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅5.2
2021-04-29 10:13:04

您好,請先詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)老師才能給您回答
2024-04-23 21:19:05

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 20
2017-07-24 16:26:59
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