
就是1—6月,每月未超過3萬,所以我就做借:預(yù)收賬款——物業(yè)費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 然后再做免稅結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅款,都是這樣做的,但78月份都超過3萬了,現(xiàn)在9月份應(yīng)該也超過3萬了,增值稅怎么做
答: 您公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人? 這個免征增值稅的政策是僅限小規(guī)模納稅人的
7月和8月都沒超過3萬,確認(rèn)收入:借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅) 免稅 借 應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入 那9月份超過3萬,季度超過9萬,是不是還需要把之前免稅的金額補交上, 分錄怎么做呢?
答: 你好,你是季度報稅?季度超過九萬,把之前轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的紅沖,借應(yīng)交稅費負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù),然后做個交稅的借應(yīng)交稅費貸銀存,你季度報季度末做就可以,平時的月末不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè),增值稅季報,以前從未超交過9萬,都是免稅的,做賬是(步驟一借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金,然后每月再做一筆步驟二借:應(yīng)交稅費-交增值稅-應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)營業(yè)外收入-稅費減免)現(xiàn)在7月,增值稅已經(jīng)超9萬了,所以9月季報的時候肯定是要交增值稅的,現(xiàn)在7月應(yīng)該怎么做賬(應(yīng)該是只做步驟一,就可以了嗎),9月的時候再怎么做賬
答: 您好,7月份的時候,就做步驟一即可。9月的時候,不用再做賬務(wù)處理了,但是可以按應(yīng)交的增值稅,計提城建稅,借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅。


嚕嚕嚕 追問
2018-09-27 15:21
張艷老師 解答
2018-09-27 15:48
嚕嚕嚕 追問
2018-09-27 16:34
張艷老師 解答
2018-09-27 16:35