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葡萄
于2018-09-19 17:44 發布 ??654次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-09-19 17:47
你好 是的 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
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6月份收到供應商給的發票,但是沒有做帳,9月份才付的款項,現在是要把稅額一起做上去麼
答: 你好 是的 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
公司有一些供應商贈送的配品沒有發票,也不知道價錢,應該怎么做帳呀
答: 你好!是單獨贈送嗎?還是和購買的商品一起贈送?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問,我公欠供應商0.03元,不給了,也不想掛帳了,怎么做帳務處理弄沒了
答: 營業外收入就可以 這個金額不大沒影響的
老師您好,我們正確的物料號是38EUL-05001-A,供應商發票上開的是38EUL-050001-A ,多了一個0。這張發票可以入帳嗎?
討論
老師,我們在2019年1-6月跟某一供應商發生了100萬左右的購買原料款,原料款已全部結清,現在發現他們的原料有質量問題,大概需要40000左右的賠款,不涉及退貨,這樣應該怎么開票和做帳呢,對方說直接給我們開一張紅色的銷售折讓發票,這樣可以開嗎?
一個客戶直接在系統里面付款給的一個供應商3000元,供應商又不能夠開票給他們,但是可以開票給,客戶又問要發票,可以開給客戶嗎?做帳怎么做呢
出差回來的票,過路票,加油票全是上個月的,這個月能做帳?還有增值稅專用 發票少開了100元,供應商要補開100元,可以嗎?還是得重新開?
老師,我們對公打到供應商的稅點,怎么做帳呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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