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上官
于2017-03-10 14:55 發布 ??1055次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-10 14:58
可以,可以的補開吧
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出差回來的票,過路票,加油票全是上個月的,這個月能做帳?還有增值稅專用 發票少開了100元,供應商要補開100元,可以嗎?還是得重新開?
答: 可以,可以的補開吧
公司有一些供應商贈送的配品沒有發票,也不知道價錢,應該怎么做帳呀
答: 你好!是單獨贈送嗎?還是和購買的商品一起贈送?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司供應商收了10個點的稅,開票開了17個點,怎么做帳呀?錢按10個點付了
答: 你好,付稅款的錢只能是內帳體現,外賬不能體現的
老師您好,我們正確的物料號是38EUL-05001-A,供應商發票上開的是38EUL-050001-A ,多了一個0。這張發票可以入帳嗎?
討論
老師,我們在2019年1-6月跟某一供應商發生了100萬左右的購買原料款,原料款已全部結清,現在發現他們的原料有質量問題,大概需要40000左右的賠款,不涉及退貨,這樣應該怎么開票和做帳呢,對方說直接給我們開一張紅色的銷售折讓發票,這樣可以開嗎?
一個客戶直接在系統里面付款給的一個供應商3000元,供應商又不能夠開票給他們,但是可以開票給,客戶又問要發票,可以開給客戶嗎?做帳怎么做呢
老師,我們對公打到供應商的稅點,怎么做帳呢?
公司讓供應商開票,并且給供應商稅點,稅點要如何做帳?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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