張三在A公司取得的勞務報酬具體情況如下:1月份300 問
同學你好稍等,我看一下 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認收入也結轉成本 問
你好,是的,當時的不開票部分需要紅沖。 答
把5月份的賬做完了,怎么看自己做的對不對 問
您好,看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣,主營業務收入,主營業務成本這些余額是不是和電子稅務局一樣 答
請問公司有3萬多的留抵稅額,有沒有什么影響? 問
你好同學留抵稅額是正常的沒事的同學,合法的, 答
資產損失的調整是時間性調整嗎 問
你好,同學,是時間性調整 答

如果本月進項稅額3000元,銷售方有一筆1000元作廢了,但購買方當月被勾選認證了,在申報的時候附表二是填總得進項稅額3000,然后有一筆1000做進項稅額轉出,還是填表時就寫進項稅額2000,進項稅轉出一千還是寫下面?
答: 你好,進項稅額轉出單獨填寫的。不能直接減掉填2000的。
老師,我有一張已經認證的進項發票,福利費方面的,10月份也申報了,在進項稅額轉出時候也做轉出的,11月份發現有誤,想讓對方做開給一個紅字申請發票沖這筆,11月納稅申報附表二的進項轉出就會有“負數“”進項額,但是我10月份附表二進項轉出稅額中我已經在“福利費”進項稅額轉出欄添寫了,那在11月份申報的時候附表二這筆10月份進項轉出的額我該如何處理啊
答: 你轉出的那個分錄你直接寫一個原分錄的負數分錄沖銷轉出的就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月報稅的時候購買方有一筆47000元填附表二進項轉出那一欄,3月份銷項稅額11000元,進項52000元,正常是還要繳納6000元的稅款,但是為什么主表19欄應納稅額為0?20欄顯示41000元?像進項轉出這個月是分開申報還是合并申報?
答: 你提供的上面的信息是需要交6000的稅 但是20欄是留抵,也就是你到這個月有41000的留抵,可以抵扣需要交的6000,不用交稅的

