我們是供應(yīng)商,給客戶(hù)供貨,但是又在客戶(hù)那里拿了我 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務(wù)局扣繳端中提示:“您輸入的證件號(hào) 問(wèn)
你好,一般是身份證號(hào)碼輸錯(cuò)了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發(fā)票,如何沖銷(xiāo) 問(wèn)
同學(xué),你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發(fā)票重新做。不需要用到以前年度損益調(diào)整科目 答
3月份工資:應(yīng)發(fā)工資:61465單位社保:30110.78元,個(gè)人 問(wèn)
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用等61465 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資61465 答
手續(xù)費(fèi)不算到成本里面嗎? 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

請(qǐng)問(wèn)為什么地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司(代理銷(xiāo)售)真賬實(shí)操里面,利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用是0呢
答: 如果利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),就不用繳納所得稅的,所以所得稅是0
老師 我正在操作真賬實(shí)操-房地產(chǎn)行業(yè)-深圳新新房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的財(cái)報(bào)申報(bào) ,不明白利潤(rùn)表中“所得稅費(fèi)用”怎么核算來(lái)的,麻煩老師解答一下,謝謝
答: 所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅 當(dāng)期所得稅是按利潤(rùn)總額調(diào)整至應(yīng)納稅所得額后,乘以稅率得出 遞延所得稅是按遞延所得稅資產(chǎn)期末-遞延所得稅資產(chǎn)期初+遞延所得稅負(fù)債期初-遞延所得稅負(fù)債期末得出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
真賬實(shí)操 金馬商貿(mào) 營(yíng)業(yè)期2月 利潤(rùn)表 中 所得稅費(fèi)用怎么填,不是根據(jù)應(yīng)交企業(yè)所得稅填嗎?
答: 您好同學(xué) 所得稅費(fèi)用是利潤(rùn) *25%計(jì)算的同學(xué),要看一下有沒(méi)有特殊的項(xiàng)目,沒(méi)有就這么填 的同學(xué)

