老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,例如進(jìn)項(xiàng) 問
借庫存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價(jià) 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好,自然人稅務(wù)局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個(gè)公司沒特殊要求 答
老師,有個(gè)問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實(shí)收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時(shí)候,誤以為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額 問
你好,稅費(fèi)從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計(jì)入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時(shí):借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時(shí):借 “在建工程 —— 基建項(xiàng)目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

老師,我們公司現(xiàn)在有個(gè)業(yè)務(wù),把大石頭買來經(jīng)過破碎機(jī)變成小石頭去賣,但是他們在領(lǐng)用原材料的時(shí)不過磅,產(chǎn)出入庫時(shí)也不過磅,就買進(jìn)原材料和拉出去賣的時(shí)候過磅,而且?guī)齑娌牧虾蜕唐芬膊缓帽P點(diǎn),這個(gè)有什么好的方法能更準(zhǔn)確的計(jì)算成本嗎?
答: 1.原材料領(lǐng)用的時(shí)候需要過磅; 2.加工成小石頭入庫時(shí)也需要過磅; 3.盤點(diǎn)時(shí)可以先測小石頭的密度,然后庫存小石頭弄成相對合理的正方形或長方形,根據(jù)密度乘以體積算出質(zhì)量,再乘以9.8就可以算出重量。
上月領(lǐng)用原材料時(shí)實(shí)際用了9832,但記成了37483.2,這樣導(dǎo)致上月的庫存、成本都有誤,這月要如何處理?
答: 你好,差額部分可以直接沖紅本月材料領(lǐng)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,外帳發(fā)現(xiàn)已經(jīng)結(jié)賬的上上月領(lǐng)用原材料單價(jià)錯(cuò)誤導(dǎo)致領(lǐng)用材料成本錯(cuò)誤,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)候數(shù)量單價(jià)也錯(cuò)了已將到了次月了怎么調(diào)整這個(gè)些錯(cuò)帳??
答: 先把上次的記賬內(nèi)容沖紅憑證。這個(gè)月修改正確的就可以了。遇到問題及時(shí)修改。


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2018-09-12 14:10
徐阿富老師 解答
2018-09-12 14:12
2333333 追問
2018-09-12 14:52
徐阿富老師 解答
2018-09-12 14:53