
相似問題
最新問題
10月開具紅字發票信息表,未收到紅字發票,申報增值稅時系統必須做進項稅額轉出,如何做賬,在11月收到上個月已報進項稅額轉出的紅字發票如何做分錄?
申報增值稅時顯示開具的紅字信息表進項稅額需轉出,到附表二中填列,但我這方是銷售方,對方抵扣了然后開具紅字信息表,我們銷售方根據她提供的信息表開了紅字負數發票,怎么申報要進項稅額轉出?
我是購買方發票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發票 進項稅額需轉出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發票信息表注明的進項稅額 ?
在2016年12月份開出紅字發票信息表,2017年1月份報稅時,做了進項稅額轉出,但對方未給我家開紅字發票.在報完稅后把紅字發票信息表作廢了.轉出去的進項稅額怎么處理?


花開富貴 追問
2018-09-12 10:24
徐阿富老師 解答
2018-09-12 10:41
花開富貴 追問
2018-09-12 10:54
徐阿富老師 解答
2018-09-12 10:57