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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-11-27 15:14

月底做完賬,發現和出納的日記賬不符,是該會計自己核對查找原因還是是出納核對?

曉海老師 解答

2015-11-27 15:21

你好! 庫存現金支出做分錄最好以一筆筆的做,這樣好對賬。如果發現不符需要與出納一同核對。

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相關問題討論
你好,有盈利的,可以分紅的
2019-11-21 14:01:51
月底做完賬,發現和出納的日記賬不符,是該會計自己核對查找原因還是是出納核對?
2015-11-27 15:14:51
有未分配利潤沒有
2020-05-20 14:57:58
先記錄待處理財產損益。
2020-04-22 16:57:38
報批前, 借:庫存現金 貸:待處理財產損益 報批后, 1)屬于應支付給有關人員或單位的, 借:待處理財產損益 貸:其他應付款 2)無法查明原因的, 借:待處理財產損益 貸:管理費用
2020-04-09 13:15:11
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