
建新賬套的時候已交稅金起初數(shù)余額在貸方,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額在借方,正好給平時的借貸相反,怎么填寫起初數(shù)?
答: 你好,期初建賬還是要按照原來的借貸方向先做的
之前年度賬上余留:應(yīng)交稅金-已交稅金1003784.25(借方),-轉(zhuǎn)出未交增811933.89(借方),-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出4544.73(貸方)要怎么調(diào)賬
答: 您好,這個需要查明形成余額的原因才能正確調(diào)賬,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項不能抵扣做進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄可以是:借:應(yīng)交稅金--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額
答: 您好!比如你是福利費。借管理費用-福利的 貸應(yīng)交稅費0應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)


李文良 追問
2018-08-28 08:02
李文良 追問
2018-08-28 08:02
徐阿富老師 解答
2018-08-28 08:07
徐阿富老師 解答
2018-08-28 08:10
李文良 追問
2018-08-28 08:12
徐阿富老師 解答
2018-08-28 08:18