
某單位開來屬在建工程50萬的發票,這筆款項本來該專項應付款里付,但專項應付款沒錢,單位墊付15萬其余搭賬,分錄怎么做?
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款
你好,老師,關于拆遷中拆遷補償款建廠房的分錄是借:在建工程 貸:銀行存款 這樣專項應付款就減不下來了呀,可是這個錢不就是用來蓋廠房的嗎?
答: 你好同學 借:專項應付款 貸:其它收入 這個專項不再付了就轉為其它收入了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
18年收到政府補助8000萬,入專項應付款,一直沒核銷,款項于18年用于在建工程和貸款利息支付,現在怎么核銷專項應付款
答: 您好,您支付的是時候應該沖專項應付款的

