請問一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師,發(fā)票開錯(cuò)了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問
那個(gè)不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個(gè)按工時(shí)來計(jì)入就可以了。 答

老師,我們公司是7月剛從小規(guī)模變成一般納稅人的,但是6月份我們在稅局開了一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)漏記了這筆收入,現(xiàn)在在7月憑證里補(bǔ)記了,那么,我申報(bào)表該怎么填呀,因?yàn)檫@張票的稅已經(jīng)交過了,并且稅率是3%的
答: 不含稅金額填入主表的按簡易征收辦法征稅銷售額欄,然后繳納的稅款填入分次預(yù)繳稅額欄。
老師,我們公司是7月剛從小規(guī)模變成一般納稅人的,但是6月份我們在稅局開了一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)漏記了這筆收入,現(xiàn)在在7月憑證里補(bǔ)記了,那么,我申報(bào)表該怎么填呀,因?yàn)檫@張票的稅已經(jīng)交過了,并且稅率是3%的
答: 您好!你這種情況在申報(bào)系統(tǒng)里面是報(bào)不了的,需要去國稅大廳紙質(zhì)申報(bào)這筆收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是7月中旬轉(zhuǎn)為一般納稅人的,在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前7月份已經(jīng)開了幾張小規(guī)模納稅人的普通發(fā)票(3%)。但是我在7月20日后,又開了一張普票為3%稅率的發(fā)票,這樣可以嗎
答: 一般納稅人開3的你是簡易征稅的嗎

