
借方管理費用,業務招待費,為什么寫分錄不單獨寫應交稅費,而是直接管理費用業務招待費
答: 這張發票是專票還是普票?如果是專票的話,是要做進項稅額轉出的。
發生了幾筆招侍費,分錄合寫,借:管理費用業務招待費~500,管理費用業務招待費~200,管理費用業務招待費~171,貸:銀行存款~871,
答: 可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業務招待費 貸:銀行存款(或庫存現金)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
業務招待費的進項稅額轉出分錄是這樣嗎?貸方是要寫正數還是負數借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方正數貸:管理費用-業務招待費 借方負數
答: 你好!認證了吧 借 管理費用-業務招待費 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

