
借方管理費用,業(yè)務(wù)招待費,為什么寫分錄不單獨寫應(yīng)交稅費,而是直接管理費用業(yè)務(wù)招待費
答: 這張發(fā)票是專票還是普票?如果是專票的話,是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。
發(fā)生了幾筆招侍費,分錄合寫,借:管理費用業(yè)務(wù)招待費~500,管理費用業(yè)務(wù)招待費~200,管理費用業(yè)務(wù)招待費~171,貸:銀行存款~871,
答: 可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎?貸方是要寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方正數(shù)貸:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 借方負(fù)數(shù)
答: 你好!認(rèn)證了吧 借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

