
5月多交了增值稅,當時只做了一筆分錄,借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 月末沒有對多交的部分進行結轉,這個月收到稅局退款了請問怎么做分錄呢?
答: 借:銀行存款貸:未分配利潤
1月份預繳了2%的增值稅稅款,借:應交稅費—預交增值稅,貸:銀行存款。1月期末預交增值稅沒有結轉,3月份銀行收到了這筆款項的退回,應該怎么做分錄呢
答: 你好 具體是退回稅款 借;銀行存款, 貸;應交稅費——預繳增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人1月開專票 其中一項用錯稅率把13%開成3% 做賬期末結轉時產生了增值稅當月做的分錄是結轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款借:應收賬款 -50000貸:主營業務收入 -45285.79貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -4714.213月收到退稅應該怎么做賬務處理我做的是借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅請問這么做對嗎 還需要再做結轉嗎?
答: 您好,2月您把1月錯誤分錄紅字沖回,3月收回,紅字沖回2月繳納稅費分錄


小紫兒 追問
2018-08-08 16:44
袁老師 解答
2018-08-08 17:21