你好老師,B答案沒有讀懂 問
你好同學,B是錯誤的我解釋一下 答
本題考查考慮控制偏差的性質和原因。如果發現擬 問
審計的時候呢,不是說非得做實質性程序。要是覺得企業內控還行,做控制測試發現內控真能起作用,那實質性程序就能少做點,甚至覺得光靠控制測試就能確定報表沒啥大錯,就不用額外做實質性程序了。 可要是發現本來覺得還行的內控出問題了,這時候就不能再光信內控了,得重新看看這企業是不是有啥地方可能出大錯。得琢磨琢磨是不是得做點實質性程序,去仔細查查,保證財務報表沒啥大毛病,不能直接就覺得必須得做實質性程序,得根據內控出問題的情況再決定 。 答
老師,請問公司買供財神的供品能開票稅前扣除嗎? 問
公司買供財神的供品。通常能開票稅前扣除。 答
老師,公司員工 個稅申報,每月的工資薪金申報,如果這 問
你要分開申報的話 先填寫了工資薪金,然后再去全年一次獎金收入里面 最后一塊申報 答
資產負債表是按哪個賬本填 問
同學,你好 你是手工做賬嗎?? 答
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小規模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業外收入——增值稅減免 ?
小規模有銷售收入時,分錄是借應收賬款,貸主營業務收入,后面的稅款是的應交稅費-應交增值稅 還是應交稅費-未交增值稅呢 ,可以發下小規模應交稅費的賬務處理嗎
結轉增值稅時的分錄是不是借:應交稅費-應交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅啊?我是問小規模納稅人的賬務處理,不是問的一般納稅人的賬務處理
老師,你好,小規模公司,發現之前其它同事把應交稅費都記錄到應交稅費未交增值稅了,這個怎么處理呢?借:應收貸:主營 應交稅費--未交增值稅


越努力越幸福 追問
2018-08-02 10:28
張艷老師 解答
2018-08-02 10:29