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于2018-07-27 10:54 發(fā)布 ??1619次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-27 10:58
您好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款。
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收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方沖抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
調整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買辦公軟件的會計分錄。借:管理費用-其他 貸:銀行存款
答: 您好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款。
請問老師:購買粽子送給客戶的會計分錄是不是:借:管理費用,貸:銀行存款
討論
老師,我們公司公戶收到退社保工傷費 我會計分錄 借:銀行存款 貸:管理費用-社保 行嗎還是說紅字的 借:管理費用 -00 貸:銀行存款 -00
我們是市政公司,給學校維修,用了學校的電,已經對公支付,金額為5800元,學校給開了收據,蓋了收費專用章,會計分錄能否計入管理費用,借:管理費用-電費,貸:銀行存款
以銀行存款支付應由管理費用負擔的材料倉庫租金4800元的會計分錄
請問做了車子保險的會計分錄,借:管理費用車輛保險,貸:銀行存款。還要每個月做攤銷嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 285026 個
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