
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,確認(rèn)應(yīng)付賬款,做賬:借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 后面進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)提增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 材料退回,供應(yīng)商開(kāi)了一張紅字發(fā)票過(guò)來(lái) ,該怎么做賬?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
當(dāng)月借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票 貸:應(yīng)付賬款(次月認(rèn)證發(fā)票)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)(已認(rèn)證)①銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)需做結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(次月繳納)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 ②進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng) 則月底不需要做分錄 老師好,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理,這樣做對(duì)嗎?
答: 還需要做,借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 2 ,這個(gè)做借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)認(rèn)證的專項(xiàng)發(fā)票,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已認(rèn)證貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。這樣對(duì)嗎?老師?
答: 對(duì)的,分錄就是這么做的。


蓮姐 追問(wèn)
2018-07-26 10:22
鄒老師 解答
2018-07-26 10:25