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四毛呀
于2018-07-25 09:29 發布 ??680次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-07-25 09:30
這個如果是有留抵,是負數不用調整的
四毛呀 追問
2018-07-25 09:35
上管家財務-何小姐 2018/7/25 9:35:09 進項稅額轉出不是應該在貸方嗎
2018-07-25 09:37
我直接寫在借方了,這筆稅款和罰款都交了
袁老師 解答
2018-07-25 09:53
如果是進項稅轉出,調整:借:以前年度損益調整貸:應交稅費
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我之前有一筆退稅直接把進項稅額轉出計入借方,現在報表稅金一直是負的,該如何調整
答: 這個如果是有留抵,是負數不用調整的
不計入進項稅額轉出的是什么
答: 你好,你說的是進項稅額轉出的情況嗎,學員
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
南京市通達物業管理有限公司 在報稅中 填(本期進項稅額明細)表時,關于進項稅轉出應填在哪一欄?為什么“”簡易計稅方法征稅項目用\"是這一欄?而不是\"其他應作進項稅額轉出的情形“ 這一欄?
答: 這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
老師,“已計提加計抵減額的進項稅額,按規定作進項稅額轉出的,應在進項稅額轉出當期,相應調減加計抵減額”,這個的意思是做了加計抵減額的進項稅必須要進項稅轉出嗎?
討論
稅額漏做,并且同時需要做進項稅轉出,能不能直接借:進項稅額 貸:進項稅額轉出
關于進項稅轉出后加計扣除金額例如,我單位本月進項稅6萬,其中有1萬進項是職工食堂的電費,這1萬塊我做了進項稅額轉出,那么本月進項稅加計抵減,我應該按照6萬的10%算還是5萬的10%算?
4月在報完稅以后,稅務局打電話說我們有三張發票需要做進項稅額轉出,在4月更正申報時做出進項稅額轉出1萬元,當時更正申報時提醒不需要交稅,因為我們進項大于銷項。在5月進行0申報時,主表第36行本月數顯示上月進項稅轉出的1萬元,在5月申報時,也提醒低于1元無需交稅,那我36行這個金額,是需要去大廳補交稅么?
請教一下,售價低于進價需要做進項稅轉出嗎?(不屬于進項稅額轉出的五大要求)
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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四毛呀 追問
2018-07-25 09:35
四毛呀 追問
2018-07-25 09:37
袁老師 解答
2018-07-25 09:53