請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

進口貨物入賬到庫存商品的依據金額是哪個?
答: 你好,按不含增值稅購買價款+關稅金額
公司貨物受損保險公司賠償,賠償款已入賬賬務如何處理?損失時是不是做:借:待處理資產損失 貸:庫存商品 ?
答: 借;待處理財產損益 貸;庫存商品等科目 借;其他應收款 貸;待處理財產損益 借;銀行存款 貸;其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司買入100噸貨物 共計1000元,由運輸公司運輸過程中損耗了10噸,運輸公司賠償了100元。現在賣給下游只能賣90噸了,那么我損耗的10噸庫存商品,怎么做賬呢?運輸公司的賠償款怎么做賬呢?
答: 同學好 損耗的 借待處理資產損失 1000 貸 原材料 收到賠償時 借銀行存款 營業外支出 貸 待處理財產損失


左岸 追問
2018-07-24 14:33
鄒老師 解答
2018-07-24 14:34