問、關(guān)于建筑業(yè)收到工程進(jìn)度款的問題,在上月最后一天收到業(yè)主的工程進(jìn)度款,未開票,這個(gè)月給業(yè)主開票,并在這個(gè)月收到分包方的發(fā)票,這增值稅怎么做賬務(wù)處理
Luck Fairy
于2018-07-21 11:23 發(fā)布 ??945次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計(jì)師
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你好!在本月確認(rèn)收入計(jì)算銷項(xiàng)誰就可以,有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2018-07-21 11:24:43

借;應(yīng)交賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-11-26 09:08:12

發(fā)票2019年八月開了。收入多了如何處理,影響利潤。
2020-06-03 08:36:48

你好,借:工程物資 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2016-11-26 08:51:52

建筑企業(yè)預(yù)交增值稅賬務(wù)處理是根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的,當(dāng)月應(yīng)交的增值稅相關(guān)的發(fā)票應(yīng)當(dāng)當(dāng)月開具,當(dāng)月預(yù)先交納的增值稅應(yīng)當(dāng)記入待攤費(fèi)用。到月末時(shí),應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)月預(yù)交稅款,從而計(jì)提增值稅和附加稅,并入賬稅金科目,然后結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月。對于應(yīng)交不及時(shí)的稅款,應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一月計(jì)提,并記載當(dāng)月交納稅款數(shù)額,計(jì)入應(yīng)付稅金科目,以及計(jì)提罰款等等。
2023-02-27 12:56:03
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