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本單位作為業主單位,在項目建設過程中,收到財政支付的項目款,借銀行存款 貸專項應付款。之后 如何從中使用建設管理費,又可以產生借:在建工程-建設管理費。管理費使用的如何攤入呢?分錄怎么做比較好?
管理費用留抵 月底用做會計分錄嗎?怎么做?借:管理費用-服務費 8 應交稅費-進項稅 2 貸:預付賬款 10借:銀行存款 5 貸:主營業務收入 4 應繳稅費-銷項稅 1
收到退回2016年江海堤防工程維護管理費,當時計提時:借:管理費用,貸:其他應付款-應交江海堤防工程維護管理費,借:其他應付款-應交江海堤防工程維護管理費,貸:銀行存款 現在退回,如何做分錄

