
A掛靠我司做的工程,收到該工程款項時,需扣了管理費、稅金后再轉回剩余款項給A,應該怎么做分錄?
答: 你好!你這套業務只能入內帳。借銀行存款 貸其他業務收入 其他應付款 付給對方的時候借其他應付款 貸現金等
老師,咨詢一下過賬,我個人把40萬轉給掛靠公司,掛靠公司再把40代付給租賃公司付油款,租賃公司收到40萬過賬油款扣除管理費后把剩下的錢轉回我個人,掛靠公司40萬要等到工程款回來后再退給我們,請問會計分錄第二步掛靠公司付款的錢怎么做分錄,麻煩再看看我的其它分錄對不對,謝謝
答: 你好,油費是做為您公司的成本么,為什么最后又沖了生產成本?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們是掛靠公司要別的公司幫我代收了一筆款100萬,然后這公司又給我們代付了98.5萬給個人,轉給我們公司1.5萬做管理費.想問下怎么做分錄收到建設方的工程款
答: 借;銀行存款 貸;其他應付款 100 借;其他應付款 100 貸;銀行存款 98.5 其他業務收入


twelve 追問
2017-07-04 10:11
宋生老師 解答
2017-07-04 10:17