
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5336.76 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5263.51 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借。,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額。
留底退稅分錄這么做借:應(yīng)收留抵稅額退稅款貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—留抵稅額退稅借:銀行存款,貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額
答: 你好,你的銷項和進項未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,現(xiàn)在稅局給退留抵稅額,我的留抵稅額在應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,收到退稅的分錄怎么做?
答: 你的問題很有針對性,首先你要做的就是把收到的退稅額,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方這個科目中的貸方進行錄入,這樣一來,已經(jīng)償還的稅費就會抵消掉,從而對你的財務(wù)狀況形成良好的影響。另外,如果有稅務(wù)會計人員,也可以向他們詢問一些關(guān)于手續(xù)辦理的事情,來確保一切合規(guī)。拓展知識:企業(yè)要定期檢查自己的稅務(wù)狀況,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險,盡快做出及時糾正。


雙頭大剪刀 追問
2018-07-18 17:24
李子老師 解答
2018-07-18 17:26