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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-12-09 11:32

您公司申請留抵稅額的退稅了嘛?怎么還要做分錄將留抵稅額轉出呢?

Alday 追問

2019-12-09 11:33

沒有啊,上個月有留抵稅那我這個月還有留底那要怎么做分錄啊

張艷老師 解答

2019-12-09 11:35

是不需要做分錄的。
如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結轉增值稅的
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
    貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
            應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
【上面分錄實務中常見到的是年末統一結轉增值稅】
借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
      貸:應交稅費--未交增值稅
次月繳納時
借:應交稅費-未交增值稅
 貸:銀行存款
進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉增值稅分錄的。

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相關問題討論
這個實務中我們不是這么做,實務中是做轉出未交增值稅借方就是表示留底了,
2020-01-04 11:28:26
您的分錄錯誤,應該根據實際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
同學,你好 可以通過應交稅費-未交增值稅來做
2023-07-06 15:11:34
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