無票支付的項目協(xié)調(diào)費,沒有發(fā)票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發(fā)票嗎 答
預(yù)計銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權(quán),對乙公司具有重大影響,截 問
同學(xué)稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)每年需要工商年報,同時還需 問
同學(xué),你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進(jìn)行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

主表和不征稅這兒怎么填不征稅這兒填什么?
答: 你好,我可以發(fā)你一個申報的填寫說明。你要看看填寫說明如果填寫有問題可以再咨詢。
請問預(yù)收房款的“ 不征稅 ”發(fā)票,在增值稅納稅申報表中填到哪兒?
答: 不征稅發(fā)票無法在申報表中填報。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是一個合作社,他這個月開票兒來的,開的就是政府的那種補助的票兒,開了四張,開了9萬多塊錢兒,然后不得給他報申申報增值稅嗎?他這開的是政府補助,這是開的是免稅的發(fā)票。然后我那個需要填一下那個主表兒那塊兒,填第12行兒,然后就是增值稅減免表兒那塊兒填,不是不是也得填呢?
答: 這種情況下,合作社開具的政府補助免稅發(fā)票,需要填寫增值稅申報表。 在主表中,應(yīng)將免稅銷售額填寫在第12行“其他免稅銷售額”。 同時,由于開具的是免稅發(fā)票,不需要填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。 需要注意的是,雖然這部分收入免征增值稅,但仍需按照規(guī)定進(jìn)行申報。具體申報要求可能因地區(qū)而異,建議合作社在申報前咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān),以確保申報的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 根據(jù)財政部、稅務(wù)總局公告2023年第19號,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。該合作社需確認(rèn)其月銷售額是否在免稅范圍內(nèi)。如果月銷售額超過10萬元,則需要按照規(guī)定繳納增值稅。但對于符合免稅條件的政府補助收入,仍可在申報表中進(jìn)行相應(yīng)的免稅申報。

