老師工會經費,交錯了,退費怎么操作 問
需要大廳申請退稅 答
我公司是勞務公司,經營范圍是 建筑勞務承包;建筑 問
不可以 你沒有包工包料的工程,只能包工 答
老師我想問下 公司購買冷風機計入什么科目 每臺 問
可計入制造費用-低值易耗品 答
老師工商年報中,養老保險等實際繳納金額是指單位 問
你好,這個是公司的部分。 答
老師,你好。公司股東發生股權轉讓,A股東轉讓15萬元 問
您好,這個的話,這樣的話,最后就是實收資本C? 30萬,這個 答

人事借款時借方記在其他應收款,報銷時借方管理費用,最后要怎么讓其他應收款平了
答: 報銷時:借:管理費用 銀行存款(歸還未使用完畢的借款) 貸:其他應收款 銀行存款(報銷金額大于借款金額時)
2月把其他應收賬款誤記了管理費用,然后5月調賬,調賬的時候還把管理費用記成了貸方,,借:其他應收款貸:管理費用,,這月發現報表不平,然后調賬先沖回借:管理費用 貸:其他應收款然后又記了一筆借:其他應收款 借:管理費用(紅字),,但是還是報表不平,,應該怎么調賬呢?想把它調回來,應該怎么寫分錄呢??
答: 您好 調整現在錯賬的時候 借:其他應收款 借方紅字 貸:管理費用 貸方紅字 您這樣寫看看
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,借款時,借,其他應收款,貸,庫存現金。報銷時,借,管理費用,貸,其他應收款。是嗎
答: 是的,是這樣理解的,分錄是正確的。


會計小白白94 追問
2018-07-16 07:16
梁老師 解答
2018-07-16 07:21