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招財貓
于2019-02-22 16:46 發布 ??1538次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-02-22 16:47
可以對抵這兩個往來科目,借:其他應付款 貸:其他應收款
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法人的其他應付款余額在借方,其他應收款余額也在借方,怎么調平?
答: 可以對抵這兩個往來科目,借:其他應付款 貸:其他應收款
法人其他應付款是負數,其他應收賬款借方余額,怎么調平
答: 同學你好,借:其他應收款,貸:其他應付款,這樣調整過去了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
科目余額表庫存現金在借方,其他應付款也在借方怎么調平
答: 你好,是什么原因需要調平?
請問老師,資產負債表上其他應收款和其他應付款余額計算錯了,其他應收款按照+借方余額-貸方余額,其他應付款也是按照+借方余額-貸方余額,而且報表申報過了,請問怎么調整?
討論
其他應付款和其他應收款期末余額是其他應收款借方余額+其他應付款的借方余額-壞賬準備嗎?
其他應付款款期末余額在借方怎么抹平?
老師好 前任會計把老板拿走的錢做成其他應付款了 余額在貸方 怎么把其他應付款貸方余額調整為其他應收款借方余額呢?
法人下的其他應收款借方余額10000元,其他應付款貸方余額5000元,如何進行調賬,分錄該怎么寫呢?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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